奥雅股份(300949) - 深圳奥雅设计股份有限公司内部控制审计报告天职业字[2025]5653-1号
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深圳 奥雅设计股份有限公司(以下简称"奥雅股份")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 录 目 内 部 控 制 审 计 报 告 - l 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台(http://ac.con6.gov.cn)"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http:///ac.con6.gov.cn)"进行查验 "社会 内部控制审计报告 天职业字[2025]5653-1 号 深圳奥雅设计股份有限公司全体股东: 深 圳 奥 雅 设 计 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2025]5653-1 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是奥雅股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 ...