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诚邦股份(603316) - 诚邦生态环境股份有限公司2024年度内部控制审计报告

诚邦生态环境股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) "。 报告编码:津 录 内部控制审计报告 一、 立信中联审字[2025]D-0913 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 1—2 ather 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 立信中联审字[2025]D-0913 号 诚邦生态环境股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了诚邦生态环境股份有限公司 (以下简称诚邦股份)2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为,诚邦股份于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 第 1 页 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价 ...