黄河旋风(600172) - 2024年度内部控制审计报告
河南黄河旋风股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 2470 号 目 录 三、内部控制的固有局限性 | 内容 | 页次 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 附件: | | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10)68360123-3000 邮编:100044 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 2470 号 河南黄河旋风股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了河南黄河旋风股份有限公司(以下简称"黄河旋风")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是黄河旋风 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大 ...