美信科技:内部控制鉴证报告
3-2-4-1 目 录 广东美信科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制鉴证报告 致同专字(2023)第 441A017866 号 广东美信科技股份有限公司全体股东: 内部控制鉴证报告 关于 2023年6月30日与财务报表相关的内部控制的评价报告 1-2 3-2-4-2 hornton 我们接受委托,鉴证了广东美信科技股份有限公司(以下简称美信科技 公司)董事会对 2023年6月 30日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 美信科技公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部 控制并保持其有效性,并确保后附的美信科技公司《关于 2023年 6月 30日与 财务报表相关的内部控制的评价报告》真实、完整地反映美信科技公司 2023 年 6月 30日与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对美信科技公司 2023 年6月30日与财务报表相关的内部控制有效性提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中,我 们实施了包括了解、测试和评价与财务报表相关的内部控制 ...