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国航远洋:公司内部控制鉴证报告

福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 内部控制鉴证报告 内部控制自我评价报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查 报告编码:鄂24KMB 1 众环专字(2024)2200008号 目 起始页码 鉴证报告 报告 内部控制鉴证报告 众环专字(2024)2200008 号 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了福建国航远洋运输(集团)股份有限公司(以下简称"国航远洋 公司")管理层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。按照《企 业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立 健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国航远洋公司管理层的责任。我们的责任是对 国航远洋公司截至 2023 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我 们计划和执行鉴证工作,以对 ...