云星宇:内部控制鉴证报告
北京云星宇交通科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) . = i t was a the state of the subject of t was and - 目 录 内部控制鉴证报告 关于 2023 年 6 月 30 日与财务报表相关的内部控制的评价报告 1-9 t and the subject of Thornton 47 同 内部控制鉴证报告 致同专字(2023)第 110A018796 号 北京云星宇交通科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了北京云星宇交通科技股份有限公司(以下简称云 星宇公司)董事会对 2023年6月 30日与财务报表相关的内部控制有效性的认 定。云星宇公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内 部控制并保持其有效性,并确保后附的云星宇公司《关于 2023年 6月 30日与 财务报表相关的内部控制的评价报告》真实、完整地反映云星宇公司 2023年 6月 30日与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对云星宇公司 2023年6 月 30日与财务报表相关的内部控制有效性提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3 ...