华电国际:2023年度内部控制审计报告
华电国际电力股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 联系电话: 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 telephone. 8 号富华大厦 A 座 9 层 +86 (010) 6554 228 ShineWing certified public accountants 100027 P R China 9/F Block A Fu Hua Ma No.8. Chaovangmen Be Donachena District R 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA3B0215 华电国际电力股份有限公司 华电国际电力股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了华电国际电力股份有限公司(以下简称华电国际公司)2023年12月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华电国际公司董事 会的责任。 三、内部控制的固有局限 ...