东湖高新:湖北省路桥集团有限公司审计报告(众环审字(2023)0103593号)
湖北省路桥集团有限公司 單球员 众环审字《2023)0f 03593号 2019-02-05 3 L L l L ■ 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了湖北路桥公司 2023年 6 月 30 日、2022年 12月 31 日、2021 年 12 月 31 日合并及公司的 财务状况以及 2023年1-6月、2022年度、2021年度合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于湖北路桥公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些 事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发 表意见。我们确定 2023年1-6月、2022 及 2021 年度下列事项是需要在审计报告中沟通的 关键审计事项。 ...