大龙地产:董事会审计委员会关于北京兴华会计师事务所2023年度审计工作的总结报告
董事会审计委员会关于北京兴华会计师事务所 2023 年度审计工作的总结报告 报告期内,审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章 程》、《董事会议事规则》和《审计委员会年报工作规程》以及董 事会赋予的职权和义务,认真履行职责,完成了本职工作。 3. 在审计机构进场后,审计委员会与审计机构就审计中发现 的问题以及审计报告提交的时间等进行了沟通和交流; 4. 在审计期间,向审计机构发出了督促函,督促其加快进度, 提高工作效率,按时完成审计任务; 5. 在审计机构出具初步审计意见后,再次阅读公司 2023年度 财务报表,并形成了书面意见; 6. 在审计机构出具 2023年审计报告后,审计委员会召开会议, 并进行了总结,同意其出具的公司 2023年年度报告提交董事会 第 1 页 共 2 页 审议: 报告期内,审计委员会两次审阅财务报表,出具审阅意见, 并督促审计机构严格按照审计计划安排审计工作,确保 2023年年 报审计工作顺利完成。 审计委员会 2023 年年报审计工作中履行了以下工作职责: 1. 认真审阅了公司 2023年度审计工作计划及相关资料,与审 计机构协商确定了 2023年年报审计工作的时间安排; 2. ...