瑞茂通:瑞茂通2023年内部控制审计报告
众环审字(2024)2700256号 瑞茂通供应链管理股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了瑞 茂通供应链管理股份有限公司(以下简称"瑞茂通")2023年12月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、瑞茂通对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是瑞茂通董事会的责任。 瑞茂通供应链管理股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)2700256号 -18/F. Yanaton River Industry B 由话 Tel· 027-86791 传真 Fax: 027-85424329 内部控制审计报告 审计报告第1页共1页 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 | 家企业信用信息公示系统网址: http://www.gsxt.gov.cn | | 市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国 企业信用信息公示系统报送公示年度报告。 | | 国家市场监督管理总局 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...