海航控股:海南航良工程服务管理有限公司2024年3月15日审计报告

海南航良工程管理服务有限公司 审计报告 众环审字[2024]1700020 号 审计报告 众环审字[2024]1700020 号 海南航良工程管理服务有限公司: 一、审计意见 我们审计了海南航良工程管理服务有限公司(以下简称"贵公司")财务报 表,包括 2024 年 3 月 15 日的的合并及公司资产负债表, 2024 年 1 月 1 日至 3 月 15 日的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了贵公司 2024 年 3 月 15 目的合并及公司的财务状况以及 2024 年 1 月 1 日至3月15日的合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见 提供了基础。 三、管理层对财务报表的责任 ...

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