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恒瑞医药:关于江苏恒瑞医药股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位:江苏恒瑞医药股份有限公司 审计单位:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:025-83231630 关于对江苏恒瑞医药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 关于江苏恒瑞医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 我们接受委托,审计了江苏恒瑞医药股份有限公司(以下简称"恒瑞医 药" )2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表、2023 年度的合并 利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所 有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 16 日出具了苏亚审〔2024〕 616 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》〔证监会公告[2022]26 号〕和上海证券交易所 相关披露的要求,恒瑞医药编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并确保 其真实、合法及完整是恒瑞医 ...