Workflow
恒瑞医药:恒瑞医药2023年度审计报告

江苏恒瑞医药股份有限公司 审计报告 苏亚审〔2024〕616 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 1 审 计 报 告 江苏恒瑞医药股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏恒瑞医药股份有限公司(以下简称恒瑞医药)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023 年度的合并利润表及利 润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了恒瑞医药 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金 流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于恒瑞医药,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了 基础。 三、关键审计事项 地 址:江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 ...