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旭光电子:旭光电子2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
CDXGCDXG(SH:600353)2024-04-12 13:21

关于成都旭光电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位:成都旭光电子股份有限公司 审计单位:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(028)85560449 目 录 关于成都旭光电子股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 川华信专(2024)第 0272 号 成都旭光电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了成都旭光电子股份有限公司(以 下简称"贵公司")2023 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表、2023 年度合并及母 公司的利润表、合并及母公司的股东权益变动表和合并及母公司的现金流量表以及财务报 表附注(以下简称"财务报表"),并出具了审计报告。在此基础上,我们审核了后附的贵 公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下 简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本说明仅供 2023 年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作 为 2023 年度报告的必备文 ...