闻泰科技:董事会审计委员会2023年度履职情况报告
众华会计师事务所(特殊普通合伙)与公司业务独立,其审计人员具备相关 资质,审计人员业务熟练、工作勤勉,按规定执行了审计程序,在审计过程中表 现出了良好的职业道德和敬业精神,在为公司提供 2023 年度审计服务工作中, 坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的执业操守和业务素质,具 有较强的专业能力,较好地完成了公司 2023 年度财务报告的审计工作。同意向 公司董事会提议继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度 财务报告的审计机构及 2024 年度内部控制审计机构。 闻泰科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度,闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会 各位委员积极参与并指导公司财务政策的制定,督促并检查日常审计情况,审查 公司的会计政策、财务政策、财务状况以及财务报告,定期了解公司的财务状况 和经营状况。 一、2023 年度审计委员会主要工作事项 (一)监督及评估外部审计机构工作 审计委员会提前与年度外部审计师进行讨论与协商,确定公司年度财务工作 报告审计工作范围、时间安排和审计小组的工作计划。在审计人员进场后,就审 计关注 ...