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闻泰科技:2023年度内部控制审计报告
WINGTECHWINGTECH(SH:600745)2024-04-22 11:41

闻泰科技股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac-moc.or.cn】"进行到 " 目录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-2 | | 内部控制自我评价报告 | 3-10 | t . ZHONI 内部控制审计报告 众会字(2024)第 04741 号 闻泰科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了闻 泰科技股份有限公司(以下简称"闻泰科技")2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是闻泰科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们认为,闻泰科技于 2023年 12月 31 目按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 ZHONGHUA <此页无正文> 众 通合伙) 中国注册会计师 " 我们的责任是在实施审计工作的 ...