锦江酒店:关于上海锦江国际酒店股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
关于上海锦江国际酒店股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位:上海锦江国际酒店股份有限公司 审计单位:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:86-21-63217132 关于上海锦江国际酒店股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q00855 号 上海锦江国际酒店股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海锦江国际酒店股份有限公司(以 下简称"贵公司"或"锦江酒店")2023年 12月 31日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注(以下合称"财务报表"),并于 2024年 3 月 29 日签发了德师报(审)字(24)第 P03509 号无保 留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保 险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》的要求,贵公司编制了后附 ...