海通发展:致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于福建海通发展股份有限公司2023年度内部控制审计报告
Grant Thornton 致同 福建海通发展股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.or.gov.cn)"进行查验 "社会"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.org.gov.gov.gov.gov.gov.gr/w/i 致同会计师非 骑线专 11 Grant Thornton 致富 =一十四篇名所(特殊部連合作) 十字 朝阳区建国门外大行 22 5 层 邮编 10000 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 351A003565 号 福建海通发展股份有限公司全体股东: 我们认为,海通发展公司于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了福建海通发展股份有限公司(以下简称海通发展公司)2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 ...