新亚电子:天健会计师事务所(特殊普通合伙)对新亚电子2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况报告
关于新亚电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位:新亚电子股份有限公司 审计单位:天健会计师事务所(有限合伙) 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明… 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………………第3页 二、管理层的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acco.gov.xypx.x 报告编码:浙2440 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3800 号 新亚电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了新亚电子股份有限公司(以下简称新亚电子公司)2023 年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 新亚电子公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使 ...