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杰华特:《内部审计制度(2023年12月修订)》
JoulWattJoulWatt(SH:688141)2023-12-13 11:22

杰华特微电子股份有限公司 内部审计管理制度 本制度适用于公司内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动。 第二节 内部审计组织机构 第一节 总 则 第一条 为了加强和规范内部审计工作,保证内部审计质量,明确内部审计 责任,根据国家有关法律法规,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指公司内部的一种独立客观的监督、评价 和咨询活动,通过对经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性进行审查、 评价和提出建议,促进改善企业运行的效率效果、实现企业发展目标。 (2023年12月修订) 第三条 董事会设审计委员会,负责对公司内部审计工作的领导和监督。内 审部作为审计委员会的日常工作机构,受审计委员会领导,对审计委员会负责 并报告工作。 内审部经理的任免由审计委员会提名,报董事会决定。审计人员的聘用、 辞退由内审部经理建议,审计委员会决定。 第四条 内审部的主要职责。 1.贯彻审计法规,制定公司内部审计规章制度和实施办法; 2.提出公司内部审计工作规划和年度审计工作计划; 3.组织实施具体审计工作; 4.提交审计报告和改进经营管理的意见书; 5.每年向审计委员会提交内部审计工作报告。 第五条 内审部的主要权限 ...