晶合集成:晶合集成2023年度会计师事务所的履职情况评估报告

合肥晶合集成电路股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 (二)聘任会计师事务所履行的程序 公司第一届董事会第十一次审计委员会、第一届董事会第十六次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于聘请合肥晶合集成电路股份有限公司外 部审计机构的议案》,同意聘任容诚会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审 计机构。 二、2023 年度会计师事务所的履职情况评估 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范,结合公司 2023 年年报工作安排容诚会计师事务所对公司 2023 年度财务报 告进行了审计,同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关 联方资金占用情况等业务情况进行核查并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中,容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计 人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊 的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司董事会 审计委员会、独立董事以及公司管理层进行了沟通。 经审查,公司认为容诚会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则,客 观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果, ...

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