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骄成超声:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告
688392SBT(688392)2024-04-26 13:47

上海骄成超声波技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监 督职责情况的报告 按照 审计业务约定书》,遵循 中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年年报工作安排,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计, 同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及 母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司保持 了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保 留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)就会计师事务 所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、 风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公 司管理层和治理层进行了沟通 ...