国药一致:公司2023年度涉及财务公司的关联金融业务专项报告
国药集团一致药业股份有限公司 2023 年度涉及财务公司的关联金融业务专项报告 (第一页,共二页) 国药集团一致药业股份有限公司董事会: 我们审计了国药集团一致药业股份有限公司(以下简称"国药一致")2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司股东 极益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注,并于 2024年 4月 2 日出具 了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10108 号的无保留意见审计报告。财务报表 的编制和公允列报是国药一致管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师 审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 and a and and and and g 普华永道 关于国药集团一致药业股份有限公司 2023 年度 涉及国药集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告 普华永道中天特审字(2024)第2152号 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的国药集团一致药业股份有 限公司 2023 年度涉及国药集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况 汇总表(以下简称"关联金融业务情况汇总表")执行了 ...