华塑控股:2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告
华塑控股股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度财务报表,经大信会 计师事务所(特殊普通合伙)审计的截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果及现金流量,结合本公司实际运营中的具体情况,现将公司 2023 年度财务决算的相关情况报告如下: 一、2023 年度公司财务报表审计情况 大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计意见是:华塑控股股份有限公司财务 报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。并以大信审字【2024】第 14-00122 号文出具了标准无保留意见的审 计报告。 二、合并报表的编制基础、编制范围及变更 1、财务报表的编制基础 本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政 部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称"企业会 计准则")的重要会计政策、会计估计进行编制。 华塑控股股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告 第一部分 2023 年度财务决算报告 2、 ...