海马汽车:内部控制审计报告
2023 年 12 月 31 日 ( 1 | 立信 | A | 1 | ﮨﮯ | | --- | --- | --- | --- | | 【特 | ж | 出 | | | J | 2 | | | 海马汽车股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进 NHA 5R0C 报告编码:沪24KF 工信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LIP 内部控制审计报告 海马汽车股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了海马汽车股份有限公司(以下简称海马汽车股份) 2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是海马汽车股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部 ...