泰达股份:天津泰达股份有限公司内部审计制度修订前后对照表
附件 2 《天津泰达股份有限公司内部审计制度》修订前后 对照表 (表中粗体下划线字为新增或修改的内容) | 原制度 | 修订条款 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | | | | | | | 第一条 为规范天津泰达股份有限 | 第一条 为规范天津泰达股份有限 | | | | | | | | 公司(以下简称"公司")的内部审计 | 公司(以下简称"公司")的内部审计工 | | | | | | | | 工作,提升内部审计工作质量,充分发 | 作,提升内部审计工作质量,充分发挥 | | | | | | | | 挥内部审计作用,根据《审计署关于内 | 内部审计作用,根据《审计署关于内部 | | | | | | | | 部审计工作的规定》(审计署 11 号 | 审计工作的规定》(审计署 11 号令)、 | | | | | | | | 令)、中国内部审计协会制定的《内部 | 中国内部审计协会制定的《内部审计基 | | | | | | | | 审计基本准则》、深交所制定的《上市 | 本准则》 ...