荣丰控股:年度关联方资金占用专项审计报告
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于荣丰控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 目 1、专项审核报告 2、附表 1-2 3 中审亚太审字(2024) 001594 号 荣丰控股集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了荣丰控股集团股份有限公司(以下简称"荣丰控股 公司")2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上,对后附的《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)等有关规定,编制 和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是荣丰控股公司管理层的责任, 我们的责任是在执行审核工作 ...