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厦门信达:关于厦门信达股份有限公司在厦门国贸控股集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告

关于厦门信达股份有限公司 在厦门国贸控股集团财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字(2024)3000010号 目 录 起始页码 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 在厦门国贸控股集团财务有限公司存贷款业务情况 汇总表 1 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的规定,编 制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是厦门信达股份有限公司管理层的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册 会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注 册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保 证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要 的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 三、审核情况 经审核,《厦门信达股份有限公司 2023 年度在厦门国贸控股集团财务有限公司存贷款业 务情况汇总表》已在所有重大方面按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》的有 ...