海信家电:2023年年度审计报告
审计报告 XYZH/2024QDAA4B0024 海信家电集团股份有限公司 海信家电集团股份有限公司全体股东: | | | 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则,我们独立于海信家电公司,并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这 些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单 独发表意见。 | 1. 存货-库存商品跌价准备事项 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关键审计事项 | | | | | | 审计中的应对 | | 如 "财务报表附注三、12.存货"中 | | | | | | (1)评估并测试了与库存商品跌价准备相关的 | | 所述,海信家电公司库存商品采用成 | | | | 关键内部控制; | | | | ...