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华菱线缆:年度关联方资金占用专项审计报告

| | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 三、附件…………………………………………………………… 第 5—8 页 (一)本所营业执照复印件…………………………………… 第 5 页 (二)本所执业证书复印件…………………………………… 第 6 页 (三)本所签字注册会计师执业证书复印件…………… 第 7—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2-83 号 湖南华菱线缆股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称华菱线缆公司) 2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表,2023 年度的利润表、 现金流量表、所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此 基础上,我们审计了后附的华菱线缆公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供华菱 ...