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苏泊尔:年度关联方资金占用专项审计报告
suporsupor(SZ:002032)2024-03-29 09:34

浙江苏泊尔股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 关于浙江苏泊尔股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 的要求以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》,苏泊尔公司编制了汇总表。设计、执行和 维护与编制和列报汇总表相关的内部控制、如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法 性及完整性是苏泊尔公司管理层的责任。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对汇总表发表鉴证意见。我们根据《中国注册会计 师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了 鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对我们是否注意到任 何事项使我们相信汇总表所载财务信息与我们审计财务报表时苏泊尔公司提供的会计资料和经 审计财务报表的相关内容在重大方面 ...