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宝鹰股份:招商证券股份有限公司关于公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见

招商证券股份有限公司 关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券"或"保荐机构")作为深圳市宝鹰建设 控股集团股份有限公司(以下简称"宝鹰股份"或"公司")非公开发行股票及持续督导的 保荐机构,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《证券发行上市保荐业务管理办法》(2023 年修订)、《深圳证券交易所股票 上市规则》(2023 年修订)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关法律法规的要求,招商证券及其指定保荐代表人对《深圳市宝鹰建设控 股集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查,核查情况及核查意 见如下: 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部 控制的有效性具有一定 ...