ST同洲:内部控制审计报告
深圳市同洲电子股份有限公司 内部控制审计报告 大华国际内字第 2400328 号 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 。 深圳市同洲电子股份有限公司 学务所(特 专用 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 录 内部控制审计报告 r 1-2 四川 ( 地 址:深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F 电 话:0755-88605026 www. dhena. com 内 部 控 制 审 计 报 告 页 次 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 第1页 大华国际内字第 2400328 号 深圳市同洲电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称同洲电 子)2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制 ...