苏州固锝:年度关联方资金占用专项审计报告
苏州固锝公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是苏州固锝公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计苏州固锝公司 2023 年度财 务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进 行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解苏州固锝公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 苏州固锝电子股份有限公司 专项报告 二○二三年度 关于苏州固锝电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10553 号 苏州固锝电子股份有限公司全体股东: 我们审计了苏州固锝电子股份有限公司(以下简称"苏州固 锝")2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并 ...