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鱼跃医疗:内部控制审计报告
YUYUE MEDICALYUYUE MEDICAL(SZ:002223)2024-04-26 16:46

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是鱼跃医疗公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-2 | | 公司内部控制自我评价报告 | 1-9 | 内部控制审计报告 XYZH/2024SHAA1B0080 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称鱼跃医疗公司)2023 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 ...