歌尔股份:内部控制审计报告
GoerTekGoerTek(SZ:002241)2024-03-27 12:19

歌尔股份有限公司 内部控制审计报告 中喜特审 2024T00220 号 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 歌尔股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了歌尔股份有限公司(以下简称"歌尔股份")2023年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 地址:北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编:100062 电话:010-67085873 传真:010-67084147 邮箱:zhongxi@zhongxicpa.net 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Z H O N G XI C P A s( SPE CIA L G E N E R AL P A R T NE RSH IP) 内部控制审计报告 中喜特审2024T00220号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是歌尔股份 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控 ...