精艺股份:内部控制审计报告
广东精艺金属股份有限公司 内部控制审计报告 苏亚审内〔2024〕28 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 此称"创新""""扫"或进入"注册会计师行业统一监管业务( ( http:// 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 地 邮 编:210019 传 真:025-83235046 电 话: 025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱: info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(辩 苏 亚 审 内 (2024) 28 号 内部控制审计报告 广东精艺金属股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 广东精艺金属股份有限公司(以下简称"广东精艺") 2023年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们认为,广东精艺按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持 了 ...