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海源复材:内部控制审计报告
HYMHYM(SZ:002529)2024-04-28 08:11

江西海源复合材料科技股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2024)2146 号 目 录 一、内部控制鉴证报告………………………………(1-2) 二、证书复印件 (一)注册会计师资质证明 (二)会计师事务所营业执照 (三)会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p ) 希会审字(2024) 2146 号 内部控制审计报告 江西海源复合材料科技股份有限公司全体股东: 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 以下无正文 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江西海 ...