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西子洁能:浙商证券关于西子清洁能源装备制造股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
XZCEXZCE(SZ:002534)2024-03-29 14:25

浙商证券股份有限公司 二、内部控制缺陷认定及整改情况 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准 日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会认为,公司已按照企业 内部控制规范体系和相关规定的要求在除上述事项外的所有重大方面保持了较 为有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准 1 日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 浙商证券股份有限公司(以下简称"浙商证券"或"保荐机构")作为西子 清洁能源装备制造股份有限公司(以下简称"西子洁能"或"公司")公开发行 可转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作(2023 年修订)》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》以及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定,对《西子清洁能源装备制 造股份有 ...