云图控股:内部控制制度(2024年3月)
成都云图控股股份有限公司 内部控制制度 (2024 年 3 月) 第一条 为有效落实成都云图控股股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")风险管理和流程控制,保障公司经营管理的安全,防范和化解各类 风险,提高经营效益和效率,保护投资者合法权益。根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易 所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(以下简称《主板规范运 作》)等法律法规,结合公司实际,制定本制度。 第一章 总则 (一)确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行; (二)提高公司经营效益和效率,提升公司质量,增强公司风险控制能力, 增加对公司股东的回报; (三)保障公司资产的安全、完整; 第二条 公司内部控制的目的: (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司内部控制制度遵循的有关原则: (一)健全性原则:内部控制覆盖公司的所有业务流程,渗透到决策、执 行、监督、反馈等各个环节; (二)合法性原则:内部控制符合法律、行政法规的规定和有关政府监管 部门的监管要 ...