鸿路钢构:监事会对公司2023年度内部控制评价报告出具的审核意见
监事会对公司 2023 年度内部控制评价报告出具的审核意见 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 30 我们作为公司的监事,本着对公司及全体股东负责的态度,对公司 2023 年度 内部控制评价报告进行了认真的审核,认为:报告期内,公司对纳入评价范围的 业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标, 未发现公司存在内部控制设计或运行方面的重大缺陷和重要缺陷,公司内部控制 制度健全、执行有效。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客 观的、真实的。 ...