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一心堂:2023年年度审计报告

一心堂药业集团股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)1600089 号 目 录 | | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-150 | 审计报告 众环审字(2024)1600089 号 一心堂药业集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"一心堂公司")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了一 心堂公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现金 流量。 ...