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深南电路:2023年度内部控制审计报告
SCCSCC(SZ:002916)2024-03-14 12:55

深南电路股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第ZI10030号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http:// www.fxgv.cn)" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http:// 报告编码: 沪24X0L0000 深南电路股份有限公司 内部控制审计报告 (截止2023年12月31日) | | | H | 录 | | | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | .. | Children and the commended to the commend to t | and the same of the state of the states of the same | -- | | | í | 内部控制审计报告 | | | | | | 1-2 | 二、事务所及注册会计师执业资质证明 Z信会计师事务所(特殊普通 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第ZI10030号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发 ...