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森麒麟:海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司《2023年度内部控制自我评价报告》的核查意见

海通证券股份有限公司 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不 存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制 有效性评价结论的因素。 三、保荐机构对森麒麟《2023 年度内部控制自我评价报告》的核 查意见 通过对森麒麟 2023 年度内部控制制度的建立和实施情况的核查,保荐机构认为: 公司的法人治理结构较为健全,现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和证券监管部门 的要求,公司在与企业业务经营及管理相关的所有重大方面保持了有效的内部控制;公 司董事会出具的《2023 年度内 ...