劲仔食品:2023年年度审计报告

劲仔食品集团股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)1100003号 审 计 报 告 众环审字(2024)1100003 号 劲仔食品集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了劲仔食品集团股份有限公司(以下简称"劲仔食品公司"或"劲仔食品") 财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意 见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 | (一)收入确认 | | | --- | --- | | 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 | | 劲仔食品主要产品为鱼制品、豆制 | 1、对劲仔食品销售与收款业务的关键内部控制设 | | 品和禽类制品,销售方式主要为经销模 | 计和执行进行了解和测试,评价销售与收款业务的 | | 式和直营模式,在客户签收(或确认收 | 内部控制是否有效,并得到执行 ...