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传智教育:中信建投证券股份有限公司关于江苏传智播客教育科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见

本保荐机构认真审阅了《江苏传智播客教育科技股份有限公司2023年度内 部控制自我评价报告》,查阅了公司董事会、监事会会议资料,独立董事发表 的意见,公司各项业务和管理制度、内控制度,并现场走访公司经营场所,与 公司内部控制相关人员沟通访谈。从传智教育内部控制环境、内部控制制度建 设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《江 苏传智播客教育科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》的真实 性、客观性进行了核查。 二、公司2023年度内部控制自我评价报告结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基 准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为,公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基 准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 中信建投证券股份有限公司 关于江苏传智播客教育科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信 ...