美联新材:内部控制鉴证报告
内部控制鉴证报告 华兴专字[2023] 22011890092 号 广东美联新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的广东美联新材料股份有限公司(以下简称"美联新材") 董事会编写的2023年6月30日与财务报表编制相关的内部控制有效性评价报告。 按照《企业内部控制基本规范》以及其他控制标准建立健全内部控制制度并保持其有 效性是美联新材的责任。 我们的责任是对美联新材与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。我们按 照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证 业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对内部控制制度 完整性、合理性及有效性的评价是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们 实施了包括了解、测试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为 必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的保证。 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报和未被发现的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策和程序遵循的程度,根 据内部控制评价结果推测未来内部控制 ...