思特奇:内部控制鉴证报告
北京思特奇信息技术股份有限公司 内部控制鉴证报告 北京思特奇信息技术股份有限公司 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 内部控制鉴证报告 | 一、 | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 2023 内部控制自我评价报告 | 目录 | 页次 1-10 | 1 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10208 号 北京思特奇信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对北京思特奇信息技术股份有限公司(以下简称 "北京思特奇")董事会就 2023 年 12 月 31 日北京思特奇财务报告 内部控制有效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 北京思特奇董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相 关规定建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告。 二、注册会计师的责任 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范,计划和 ...