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百川畅银:中原证券股份有限公司关于河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年度定期现场检查报告
BCCYBCCY(SZ:300614)2024-01-26 07:47

| 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 | √ | | | --- | --- | --- | | 作进度、质量及发现的重大问题等(如适用) | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部 | √ | | | 审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 | | | | (如适用) | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 | √ | | | 况进行一次审计(如适用) | | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 | √ | | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划(如适用) | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 | √ | | | 委员会提交年度内部审计工作报告(如适用) | | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部 | √ | | | 控制评价报告(如适用) | | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立 | | | | 了完备、合规的内控制度 | | √ | | (三)信息披露 | | | | 现场检查手段:查 ...