华利集团:董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告
中山华利实业集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责 情况的报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚")作为中山华利实业 集团股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度财务审计机构,对公司 2023 年财务报告进行了审计,同时对公司关联方资金往来情况、财务报告相关的内部 控制情况以及 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审核、鉴证。审计期间, 公司董事会审计委员会恪尽职守,认真履行监督职责,具体情况如下: 一、 2023 年度财务报告审计工作基本情况 在执行审计工作的过程中,容诚就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计项目组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 经审计,容诚认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。容诚出具了标准无保留意见的审计报告。 (一)会计师事务所基本情况 容诚由原华普天健会计师事务所(特 ...